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飛機(jī)行程單能否報(bào)銷

作者: 發(fā)布時(shí)間: 2022-09-20 16:09:01

簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇讹w機(jī)行程單能否報(bào)銷》對應(yīng)的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、飛機(jī)票電子行程單能作為報(bào)銷憑證嗎


2、飛機(jī)行程單可以作為報(bào)銷憑證嗎


3、

本篇文章給大家談?wù)劇讹w機(jī)行程單能否報(bào)銷》對應(yīng)的知識點(diǎn),希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

飛機(jī)票電子行程單能作為報(bào)銷憑證嗎

飛機(jī)票的電子行程單可以作為報(bào)銷憑證使用的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局中國民用航空局關(guān)于印發(fā)〈航空運(yùn)輸電子客票行程單管理辦法(暫行)〉的通知》(國稅發(fā)[2008]54號)規(guī)定,《行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報(bào)銷憑證,同時(shí)具備提示旅客行程的作用。

飛機(jī)行程單可以作為報(bào)銷憑證嗎

飛機(jī)行程單可以作為報(bào)銷憑證。根據(jù)相關(guān)規(guī)定:航空運(yùn)輸電子客票暫使用《航空運(yùn)輸電子客票行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報(bào)銷憑證,說明行程單可以作為報(bào)銷憑證。

飛機(jī)行程單可以作為報(bào)銷憑證嗎

行程單既是專用發(fā)票,又是運(yùn)輸憑證,還是航空運(yùn)輸合同成立的初步證據(jù)和記名式有價(jià)證券(票證)。

根據(jù)規(guī)定,2006年6月1日起使用《航空運(yùn)輸電子客票行程單》可以作為旅客購買電子客票的報(bào)銷憑證。

行程單不作為機(jī)場辦理乘機(jī)手續(xù)和安全檢查的必要憑證使用,即不能作為登機(jī)憑證。

行程單可以作為報(bào)銷憑證嗎

一般情況下,行程單是可以作為報(bào)銷憑證的。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,航空運(yùn)輸電子客票暫使用《航空運(yùn)輸電子客票行程單》作為旅客購買電子客票的付款憑證或報(bào)銷憑證同時(shí)具備提示旅客行程的作用?!缎谐虇巍凡捎靡蝗艘黄辈蛔鳛闄C(jī)場辦理乘機(jī)手續(xù)和安全檢查的必要憑證使用,因此電子行程單是可以作為報(bào)銷憑證的。

費(fèi)用報(bào)銷審核要點(diǎn):

財(cái)務(wù)人員審批時(shí)應(yīng)參照的相關(guān)報(bào)銷制度

1.票據(jù)與業(yè)務(wù)是否相符

比如:業(yè)務(wù)人員采購,應(yīng)該取得商品購銷發(fā)票,但報(bào)銷時(shí)使用的是服務(wù)發(fā)票,這樣發(fā)票和實(shí)際業(yè)務(wù)并不能相對應(yīng),自

然不允許報(bào)銷。

2.查詢是否有借支情況

財(cái)務(wù)人員應(yīng)該通過查詢賬簿、憑證,理清員工以往借支情況,并在借支手續(xù)上注明,提醒市批借支關(guān)注。

比如,業(yè)務(wù)人員采購需要現(xiàn)金1000元,如果此業(yè)務(wù)人員以往并無借支,相關(guān)部門可能會批準(zhǔn)借支;如果此業(yè)務(wù)人員以往有借支并且尚未歸還,部門就可能不批借支,而且部門再批準(zhǔn)借支的可能性極小。

3.差旅費(fèi)報(bào)銷是否符合規(guī)定

(1)核對事前審批表:一般出差都需進(jìn)行審批,報(bào)銷時(shí)需關(guān)注是否有經(jīng)過批準(zhǔn)的申請表(包括事后補(bǔ)辦的),并且要核對審批地址與實(shí)際出差地址是否一致,如地點(diǎn)不符或沒有審批表,除非特別審批方可報(bào)銷。

(2)核對時(shí)間軌跡:發(fā)票的時(shí)間與差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)間以及審批表時(shí)間應(yīng)相符。

(3)核對報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),要按照本公司相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)核對借支。有借支需沖賬處理。

4.報(bào)銷時(shí)間是否符合規(guī)定

(1)規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷。

(2)憑證時(shí)間要符合邏輯。

5.報(bào)銷限額是否符合規(guī)定

審核整體限額:審核整體限額就是將某項(xiàng)費(fèi)用與年初計(jì)劃進(jìn)行比較,審核是否突破預(yù)算總額和序時(shí)進(jìn)度。一旦發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)向有關(guān)反映。

假的行程單報(bào)銷,財(cái)務(wù)處查得出來嗎

假的機(jī)票行程單是可以查出來的!

1、員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填制報(bào)銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機(jī)票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費(fèi)、過橋費(fèi)等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機(jī)的,訂票費(fèi)、改簽費(fèi)、退票費(fèi)、往返機(jī)場的車費(fèi)不予報(bào)銷。

3、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財(cái)務(wù)規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報(bào)銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的,不予報(bào)銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需作出詳細(xì)書面說明及需報(bào)銷單據(jù)明細(xì)項(xiàng)目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負(fù)責(zé)人簽批后,報(bào)學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷。

報(bào)銷的時(shí)候要提供酒店的消費(fèi)水單,這是單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度的要求,是為了控制招待費(fèi)金額范圍,看是否合理和真實(shí)。要求水單(消費(fèi)明細(xì)單)總金額與發(fā)票總金額一致,所蓋發(fā)票章也要一致。自己是不能打印消費(fèi)水單的。

公司需要看消費(fèi)里是否包含餐飲,小吃等其他的消費(fèi),流水會打印住宿的入住時(shí)間和離開時(shí)間,押金和最后付款,比較詳細(xì),方便公司審核。

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